企业内部控制审计工作底稿编制指南

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  • 【作者】中国注册会计师协会
  • 【关键词】企业 内部审计 指南
  • 【出版社】中国财政经济出版社
  • 【出版日期】2011
  • 【ISBN】978-7-5095-3258-4
  • 【中图分类号】 F239.45/F239.45-62
  • 【内容简介】本书主要内容包括:计划审计工作、自上而下的方法、测试控制的有效性、企业层面控制的测试、信息系统控制的测试、内部控制缺陷评价等。全部展开
  • 【页码】282页
  • 【文献类型】图书
  • 【所属馆】

    浙江图书馆 杭州图书馆 余杭区图书馆分馆 温州市图书馆

  • 【获取途径】
联合资源统一检索系统 超星 V2.0
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